에어비앤비 호스트의 종합소득세 신고 시 수수료를 비용으로 처리하는 방법에 대해 알려주세요.
2026. 2. 22.
에어비앤비 호스트로서 종합소득세 신고 시 플랫폼 수수료를 비용으로 처리하는 방법에 대해 안내해 드립니다.
결론: 에어비앤비 호스트는 플랫폼 수수료를 종합소득세 신고 시 사업 관련 비용으로 처리하여 과세 대상 소득을 줄일 수 있습니다. 다만, 에어비앤비가 외국 기업이므로 세금계산서 발급이 어렵기 때문에, 수수료 지출에 대한 증빙 자료를 별도로 잘 관리해야 합니다.
근거:
- 비용 처리 가능성: 에어비앤비 수수료는 호스트의 사업 운영과 직접적으로 관련된 지출이므로, 종합소득세 신고 시 필요경비로 인정받을 수 있습니다. 이를 통해 총수입금액에서 차감되어 과세 대상 소득이 줄어들게 됩니다.
- 증빙 자료 관리의 중요성: 에어비앤비는 외국 기업으로 세금계산서를 발행하지 않습니다. 따라서 에어비앤비에서 발급하는 거래 내역서, 수수료 명세서 등 수수료 지출을 증명할 수 있는 자료를 잘 보관해야 합니다. 이러한 자료는 홈택스 신고 시 증빙 서류로 활용됩니다.
- 매출액 산정 기준: 부가가치세 신고 시에는 에어비앤비 수수료를 제외한 실제 입금액이 아닌, 호스트가 설정한 전체 숙박비(청소비 포함)를 기준으로 매출을 신고해야 합니다. 하지만 종합소득세 신고 시에는 이 수수료를 비용으로 인정받을 수 있습니다.
- 간이과세자: 연 매출 4,800만원 미만의 간이과세자는 부가가치세 납부 의무가 면제되지만, 종합소득세 신고는 별도로 해야 하며 이때에도 수수료는 비용으로 처리 가능합니다.
정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.
지수회계법인
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