스톡옵션 부여 시 발생하는 세금 문제는 어떻게 되나요?
2026. 3. 4.
스톡옵션 부여 시 발생하는 세금 문제는 크게 두 가지 시점으로 나누어 볼 수 있습니다. 첫째는 스톡옵션을 행사하여 주식을 취득하는 시점이고, 둘째는 취득한 주식을 매도(양도)하는 시점입니다.
1. 스톡옵션 행사 시 (주식 취득 시)
- 재직 중 행사: 스톡옵션을 행사하여 주식을 취득할 때, 실제 매수가격과 행사 당시의 시가(시장 가격)와의 차액에 대해 근로소득세가 부과됩니다. 이 세금은 급여에서 원천징수되며, 연말정산을 통해 최종 정산됩니다.
- 퇴사 후 행사: 퇴사한 후에 스톡옵션을 행사하는 경우, 그 차익에 대해 기타소득세가 부과됩니다. 만약 기타소득 금액이 연간 300만원을 초과하면 다음 해 5월에 다른 소득과 합산하여 종합소득세 신고를 해야 합니다.
2. 주식 매도(양도) 시
스톡옵션을 통해 취득한 주식을 매도할 때, 취득 시점의 시가보다 높은 가격으로 매도하여 차익이 발생하면 양도소득세가 과세됩니다. 주식의 종류(상장주식, 비상장주식 등)에 따라 과세 여부 및 세율이 달라질 수 있습니다.
벤처기업 임직원의 경우 세제 혜택
벤처기업에 근무하는 임직원은 스톡옵션 행사와 관련하여 다음과 같은 세제 혜택을 받을 수 있습니다.
- 소득세 비과세: 행사 이익 중 연간 2억원까지(누적 5억원까지) 비과세 혜택을 받을 수 있습니다. (단, 벤처기업은 비상장법인 또는 코넥스 상장법인에 한함)
- 근로소득세 분할 납부: 근로소득세를 5년간 나누어 납부할 수 있습니다.
- 양도소득 과세 선택: 일정 요건 충족 시, 행사 시점의 근로소득으로 과세하는 대신 추후 주식 양도 시점에 양도소득으로 과세하도록 선택할 수 있습니다.
이러한 세금 문제는 복잡할 수 있으므로, 구체적인 상황에 대해서는 전문가와 상담하시는 것이 좋습니다.
정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.
지수회계법인
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