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    스마트스토어 매출 신고 시 주의해야 할 점과 유의사항은 무엇인가요?

    2025. 8. 4.

    네이버 스마트스토어에서 부가가치세 신고를 할 때에는 정확한 매출 파악과 신고가 가장 중요합니다. 특히 온라인 판매의 특성상 매출 집계 방식이 복잡할 수 있으므로 다음 사항들을 주의해야 합니다.

    • 정확한 매출 신고: 각 온라인 플랫폼마다 매출 정산 방식이 다르므로, 입점한 모든 사이트의 매출을 합산하여 정확하게 신고해야 합니다. 매출을 과소 신고할 경우 가산세가 부과될 수 있습니다. 국세청은 오픈마켓 사업자로부터 입점사들의 매출 데이터를 전송받으므로, 신고된 매출액과 차이가 발생하면 소명을 요구할 수 있습니다.
    • 수수료 차감 전 매출액 신고: 스마트스토어에서 정산되어 입금되는 금액은 판매 수수료가 차감된 금액입니다. 부가가치세 신고 시에는 수수료 차감 전의 실제 매출액을 기준으로 신고해야 매출 누락을 방지할 수 있습니다.
    • 매출 종류별 분류 및 반영: 온라인 사업자의 매출은 세금계산서 매출, 현금영수증 매출, 신용카드 매출, 기타 매출(무통장입금, 포인트 등)로 분류됩니다. 이 중 신용카드 매출과 기타 매출은 국세청 홈택스에 자동으로 반영되지 않을 수 있으므로, 부가가치세 신고 시 추가로 반영해야 합니다.
    • 부가가치세액 제외: 온라인 사이트에서 조회되는 매출액은 부가가치세가 포함된 공급대가이므로, 부가가치세 신고서에는 부가가치세액을 제외한 공급가액을 기재해야 합니다.
    • 홈택스 자료와 스마트스토어 자료 비교: 스마트스토어에서 제공하는 부가세 신고 내역은 '참고용'이며, 국세청 홈택스 조회 자료와 다를 수 있습니다. 이는 매출 인식 시점(국세청은 결제 승인일, 스마트스토어는 구매 확정일)의 차이와 PG사 시스템의 특징 때문입니다. 따라서 스마트스토어 및 PG사 페이지에서 매출 내역을 직접 조회하여 신고해야 합니다.
    • 현금 매출 누락 방지: 통장으로 입금된 현금 매출은 관리가 어려울 수 있으므로, 현금영수증 발행 등을 통해 매출 누락을 방지해야 합니다. 국세청은 현금 매출 누락을 방지하기 위해 다양한 시스템을 운영하고 있으며, 비정상적인 비율이 감지될 경우 세무조사 대상이 될 수 있습니다.
    • 기타 매출의 중요성: 세금계산서, 현금영수증, 신용카드 결제 외의 매출은 '기타 매출'란에 정확히 기재해야 합니다. 무통장입금, 현금 수령 후 현금영수증 미발행 매출, 온라인 쇼핑몰의 휴대폰 결제, 포인트 및 쿠폰 결제 등이 이에 해당합니다. 기타 매출을 누락하면 가산세 등 불이익을 받을 수 있습니다.
    지수회계법인
    정성훈 회계사가 검증한 답변이에요.
    지수회계법인
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